| 資料5 |
平成15年度 おおぐちおやじの会収入支出予算書(案) |
|
|
|
|
収入予算額 |
313,000 |
円 |
|
|
|
|
|
決算予算額 |
313,000 |
円 |
|
|
|
|
|
|
△……減額 |
| 1 収入の部 |
|
|
(単位 円) |
|
|
|
| 科 目 |
本年度予算額 |
前年度決算額 |
比 較 |
説 明 |
| 1 会 費 |
72,000 |
34,000 |
38,000 |
3,600円×20人 |
| 2 委託金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
おやじの会事業委託金 |
| 3 寄付金 |
|
1,000 |
0 |
1,000 |
懇親会残金等 |
| 4 雑 入 |
|
40,000 |
29,480 |
10,520 |
ファミリーフェスタ売上 |
| 5 繰越金 |
|
0 |
− |
− |
|
| 合 計 |
313,000 |
263,480 |
49,520 |
|
|
|
|
| 2 支出の部 |
|
|
|
△……減額 |
|
|
|
|
(単位 円) |
| 科 目 |
本年度予算額 |
前年度決算額 |
比 較 |
説 明 |
| 1報償費 |
120,000 |
120,463 |
△ 463 |
講師料、ボランティア食事等 |
| 2旅 費 |
5,000 |
6,300 |
△ 1,300 |
ガソリン代、高速代 |
| 3消耗品 |
100,000
|
94,072 |
5,928 |
用紙代、景品代 |
| 4会議費 |
5,000 |
0
|
5,000 |
|
| 5印刷製本費 |
|
14,000 |
11,183 |
2,817 |
記録用写真、テープ、CD-R |
| 6使用料 |
36,000 |
0
|
36,000 |
町民会館等会場費(3日×0.5) |
| 7食料費 |
10,000 |
10,062 |
△ 62 |
交流会 |
| 8交際費 |
13,000 |
13,000 |
0 |
香典等 |
| 9役務費 |
9,000 |
8,400 |
600 |
保険料、切手代 |
| 10負担金 |
0
|
0
|
0 |
|
| 11予備費 |
1,000 |
0
|
1,000 |
|
| 合 計 |
313,000 |
263,480 |
49,520 |
|
|
|
|
※科目間の流用を認める |
|
|
|
|
|
|