資料5 |
平成15年度 おおぐちおやじの会収入支出予算書(案) |
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収入予算額 |
313,000 |
円 |
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決算予算額 |
313,000 |
円 |
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△……減額 |
1 収入の部 |
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(単位 円) |
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科 目 |
本年度予算額 |
前年度決算額 |
比 較 |
説 明 |
1 会 費 |
72,000 |
34,000 |
38,000 |
3,600円×20人 |
2 委託金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
おやじの会事業委託金 |
3 寄付金 |
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1,000 |
0 |
1,000 |
懇親会残金等 |
4 雑 入 |
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40,000 |
29,480 |
10,520 |
ファミリーフェスタ売上 |
5 繰越金 |
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0 |
− |
− |
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合 計 |
313,000 |
263,480 |
49,520 |
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2 支出の部 |
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△……減額 |
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(単位 円) |
科 目 |
本年度予算額 |
前年度決算額 |
比 較 |
説 明 |
1報償費 |
120,000 |
120,463 |
△ 463 |
講師料、ボランティア食事等 |
2旅 費 |
5,000 |
6,300 |
△ 1,300 |
ガソリン代、高速代 |
3消耗品 |
100,000
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94,072 |
5,928 |
用紙代、景品代 |
4会議費 |
5,000 |
0
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5,000 |
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5印刷製本費 |
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14,000 |
11,183 |
2,817 |
記録用写真、テープ、CD-R |
6使用料 |
36,000 |
0
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36,000 |
町民会館等会場費(3日×0.5) |
7食料費 |
10,000 |
10,062 |
△ 62 |
交流会 |
8交際費 |
13,000 |
13,000 |
0 |
香典等 |
9役務費 |
9,000 |
8,400 |
600 |
保険料、切手代 |
10負担金 |
0
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0
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0 |
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11予備費 |
1,000 |
0
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1,000 |
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合 計 |
313,000 |
263,480 |
49,520 |
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※科目間の流用を認める |
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