目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | 節 | 説 明 | ||||
特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 1一般管理費 | 199,785 | 215,471 | -15,686 | 0 | 0 | 0 | 199,785 | 1報酬 | 7,104 |
2給料 | 59,703 | 一般職員 15人分 | ||||||||
3職員手当等 | 59,763 |
調整手当 5,824 扶養手当 2,652 管理職手当 2,349 通勤手当 909 住居手当 1,368 時間外勤務手当 4,625 期末手当 24,722 勤勉手当 7,319 宿日直手当 3,995 | ||||||||
8報償費 | 85 | |||||||||
9旅費 | 675 |
普通旅費 240 特別旅費 155 費用弁償 280 | ||||||||
11需用費 | 20,838 |
消耗品費 18,784 食料費 467 印刷製本費 1,487 修繕費 100 | ||||||||
12役務費 | 15,433 |
傷害保険料 5 電話料 3,975 郵送料 11,453 | ||||||||
13委託料 | 31,983 | |||||||||
14使用料及び賃借料 | 9,897 |
電子計算機器賃借料 569 電算システム使用料 262 | ||||||||
18備品購入費 | 109 |
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19負担金、補助及び交付金 | 195 |
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